Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Prestaties

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

5 De financiële positie van Apeldoorn is gezond

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Behalen we onze doelen?

Doel

Prestatie

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

5.1  Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf

5.1.1  Wij streven naar een solvabiliteitsratio van 20% of meer

5.2  Onze schuldenlast is in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog

5.2.1  Wij streven naar een netto schuldquote < 90%

5.3  De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend.

5.3.1  Alle jaarschijven van de MPB 2021-2024 zijn sluitend.

5.3.2  De jaarschijf 2024 is structureel sluitend.

5.3.3  De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd.

Toelichting

5.1.1
Na het grondbedrijf debacle en de kredietcrisis 10 jaar geleden kende Apeldoorn een negatieve stand van de algemene reserve. Via de Zomernota 2012 hebben achtereenvolgende colleges en gemeenteraden gewerkt aan het weer op niveau brengen van het eigen vermogen van de gemeente. Doelstelling daarbij was dat we uiterlijk in 2026 een solvabiliteit van tenminste 20% zouden bereiken. Het stemt ons uiteraard zeer tevreden, dat deze doelstelling al met deze jaarrekening 2020 is gerealiseerd.

5.3.1. & 5.3.2
Deze prestaties kunnen in de MPB 2022-2025 voor de jaren 2023, 2024 en 2025 alleen worden gerealiseerd door het opnemen van een taakstelling 'hogere rijksvergoeding/aanvullende ombuigingen'. In het voorjaar van 2022 zal duidelijk worden in hoeverre een nieuw Regeerakkoord en de beleidsvoornemens van een nieuw kabinet leiden tot een hogere algemene uitkering eventueel aangevuld met een beroep dat wij kunnen doen op specifieke rijksvergoedingen voor bijvoorbeeld klimaatmaatregelen en woningbouw.  

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14